怎么審查其他應(yīng)收款內(nèi)部控制制度
【怎么審查其他應(yīng)收款內(nèi)部控制制度】審核是否建立了明確的職責(zé)分工制度;是否建立了備用金的領(lǐng)用和 報(bào)銷制度,備用金限額的確定是否合理,實(shí)際執(zhí)行是否嚴(yán)格按照制 度控制;是否建立了包裝物的收售、領(lǐng)發(fā)、回收、退回等制度,是否設(shè)專人保 管,是否有單獨(dú)的賬簿記錄;是否建立了定期清理制度,其他應(yīng)收款 的催收工作是否及時(shí)等 。
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