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一般納稅人稅率開錯(cuò)了怎么申報(bào)


目前,常見的處理方法大致有兩種:
1、納稅人當(dāng)月根據(jù)實(shí)際開票情況,按照錯(cuò)誤的稅率進(jìn)行申報(bào),以后月份索要回錯(cuò)開的發(fā)票,沖紅并換開正確的藍(lán)字發(fā)票后,再按照正確的稅率進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整并申報(bào)增值稅 。
【一般納稅人稅率開錯(cuò)了怎么申報(bào)】2、納稅人當(dāng)月根據(jù)實(shí)際開票情況 , 按照錯(cuò)誤的稅率進(jìn)行報(bào)表,同時(shí)納稅人將因選錯(cuò)稅率造成的增值稅差額倒擠一個(gè)數(shù)字作為銷售額在未開票欄進(jìn)行填寫申報(bào),保證稅額的準(zhǔn)確性 。

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